负责集团公司的风险管理,制定风险管理总体目标和工作制度,建立并完善集团内部风险控制体系、风险评估及防控体系;负责建立有效的控制机制,监控业务全流程操作是否合法合规、风险可控,保障集团公司业务发展的规范性与可控性;识别业务流程中存在的风险,负责沟通协调、跟踪检测风险点的落实和有效规避,根据集团内部审计制度、经营管理的要求和相关法律法规,开展内部审计工作;负责对集团及下属公司、全资子公司、控股公司的效益、财务收支的真实、合法性进行独立审计和监督检查等。
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